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“小金庫”自查自糾總結報告

時間:2024-07-01 20:16:30 學人智庫 我要投稿
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“小金庫”自查自糾總結報告

  根據集團公司《關于轉發進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識,現將自查自糾情況總結如下:

“小金庫”自查自糾總結報告

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。

  二、 加強學習宣傳,提高思想認識

  我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發的《關于轉發進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為,規范財務收支活動的重要舉措。

  三、認真開展自查,實施長效監督

  按照集團公司下發的《關于轉發進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類賬戶、數據進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現形式,在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執行財務管理的有關規定,沒有私設小金庫。

  1 、我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入財務統一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設賬外賬和“小金庫”的行為。

  3 、按照公司要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

  通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規高效使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,加大制度執行和監督力度,提高財務透明度,杜絕“小金庫”現象的發生,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,從源頭上防治腐敗,確保企業效益不流失。

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